一、单位基本情况
新县人民政府办公室为县政府工作部门,负责县政府日常政务工作,属财政全供单位。内设县政府法制办、县民族宗教局、县政府金融服务办公室、县政府督查室、网络信息中心、县长热线办公室、县应急管理办公室、县外事侨务办公室、县无线电管理委员会办公室、综合室、文电室、行政管理室、县政府目标管理办公室、政务公开办公室15个机构,财政全供在职工作人员77人、离退休人员20人,聘请(借用)司机6人,遗属定补人员1人。
二、年度承担的主要工作
新县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业,实施行政指挥和监督,参与国民经济进行宏观调控的职能部门,2015年度承担的主要工作任务:
一是研究县政府各部门和乡镇政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批;协助县政府领导抓好全县政府系统、各乡镇目标管理;督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告;协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。
二是负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
三是负责全县政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障;承担县政府网站的建设、运行管理、内容更新、技术保障和安全保障工作;负责县政府法制、民族宗教、外事侨务、金融等方面工作及县政府机关的日常行政事务工作。
三、主要预算指标情况说明
新县人民政府办公室2015年总预算支出696.38万元,其中人员经费362.18万元,占52.1%;办公费15万元,占2.1%;会议费10万元,占1.4%;差旅费70万元,占10.1%;设备购置费9.2万元,占1.3%;公务接待费150万元,占 21.5%;公务用车运行及维护80万元,占11.5%。
1、关于会议费。县政府办负责县政府安排的经济运行、农田水利、民政救灾、教育事业、产业集聚区建设、上级检查验收汇报等各项全县性会议的组织实施,2015年预算支出10万元左右。
2、关于公务接待费。新县是全国著名的革命老区和河南省唯一的将军县,是清华大学、中国政法大学等20多家高等院校和河南省政府办公厅、河南省审计厅等30多家单位的革命传统教育基地,也是济南军区、南京军区、广州军区等大军区部队的革命理想信念教育基地,平均每年接待省部级(少将)以上领导干部200多人次,地厅级领导干部1500多人次。同时,近年来新县在城市管理、涉外劳务、美丽乡村建设等方面工作取得了较好成绩,每年接待大量的省内外考察团, 2015年预算接待费150万元左右。
3、关于公务车辆运行经费。县政府承担工作任务较重,日常调研、督查、检查工作较多。同时,新县位于河南最南端,地处深山区,距离信阳市、省会郑州较远。目前县政府共有公务车辆17辆,每辆车年均运行4万公里以上,维修、加油等运行费用5万元左右,2015年预算公务车辆运行维护费用80万元左右。
4、关于差旅费。县政府机关在职工作人员83人,日常外出招商、考察、参会等出差任务繁重。同时,根据新的《信阳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》规定,省内、省外住宿标准分别较以前提高30元和50元,市内、市外出差伙食及交通补助分别较以前提高30元和100元,差旅费支出较往年有所上升,2015年预算差旅费支出70万元左右。
四、县政府2015年部门预算情况表
新县政府办2015年部门预算情况表 | ||||
公开日期: | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 6,963,800 | 一、人员经费支出 | 3,621,800 | |
1、基本运转经费 | 6,963,800 | 1、基本工资 | 981,468 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | 1,064,280 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 3、绩效工资 | 142,008 | |
1、事业和经营收入 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 411,476 | ||
2、主管部门拨款 | 5、离退休费 | 667,511 | ||
3、其他收入 | 6、其他 | 355,057 | ||
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 3,342,000 | |
1、结转资金 | 1、办公费 | 150,000 | ||
2、结余资金 | 2、水电费 | |||
3、差旅费 | 700,000 | |||
4、会议费 | 100,000 | |||
5、维修(护)费 | ||||
6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
7、设备购置 | 92,000 | |||
8、其他 | ||||
9、“三公”经费 | 2,300,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 1,500,000 | 减12% | ||
②公务用车运行及购置 | 800,000 | 减10% | ||
公务用车运行维护 | 800,000 | 减10% | ||
公务用车购置费 | 0 | 0 | ||
③因公出国(境)费 | 0 | 0 | ||
本年收入总计 | 6,963,800 | 本年支出总计 | 6,963,800 |