新县人防办2015年部门预算
一、单位基本情况
参照公务员管理事业单位,财政全供人员9人,自收自支人员3人。
二、年度承担的主要工作
1、贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和方针政策。
2、组织开展全县人民防空指挥工作,组织制定城市防空袭预案,协同有关部门做好城市抢险救灾工作。
3、负责制定本县人民防空建设与城市建设相结合的总体规划和年度计划,负责人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、监督、检查、竣工验收。负责人民防空公共工程的维护管理及使用。依法对全县人民防空工程的建设和维护管理进行监督、检查。
4、组织开展全县人民防空教育。
三、人防办2015年部门预算情况表
公开日期: | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 469,768 | 一、人员经费支出 | 385,268 | |
1、基本运转经费 | 469,768 | 1、基本工资 | 135,252 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | 160,800 | ||
二、单位自有收入 | 950,000 | 3、绩效工资 | ||
1、事业和经营收入 | 950,000 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 55,364 | |
2、主管部门拨款 | 5、离退休费 | |||
3、其他收入 | 6、其他 | 33,852 | ||
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 1,034,500 | |
1、结转资金 | 1、办公费 | 250,000 | ||
2、结余资金 | 2、水电费 | 50,000 | ||
3、差旅费 | 50,000 | |||
4、会议费 | 30,000 | |||
5、维修(护)费 | 394,500 | |||
6、房屋建筑物购置建设费 | 100,000 | |||
7、设备购置 | ||||
8、其他 | ||||
9、“三公”经费 | 160,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 120,000 | 减10% | ||
②公务用车运行及购置 | 40,000 | |||
公务用车运行维护 | 40,000 | |||
公务用车购置费 | ||||
③因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 1,419,768 | 本年支出总计 | 1,419,768 |
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