物流管理中心2015年部门预算
一、单位基本情况
物流管理中心为全供事业单位,二级机构煤炭执法大队为差供事业单位,财政全供人员共计12人,差供人员6人,自收自支7人,军转干3人。
二、年度承担的主要工作
物流管理中心2015年度承担的主要工作任务:一是做好全系统稳定工作,竭尽全力做好下岗职工、企业军转干的思想稳定工作,争取解困资金。二是加大催缴下属公司下岗职工的养老保险金力度,积极催收催缴养老保险金,为职工谋福利。三是强化行业管理职能,对全县范围内的煤炭经营户进行全面排查、整顿,规范市场管理秩序,维护全县型煤市场稳定。四是加强企业管理,提高新县液化石油气供应站市场竞争力,保证燃气供应。
三、主要预算指标情况说明
在公开的部门预算情况表中,“三公”经费支出指标同去年相比有较大幅度减少。因本年严格控制公务接待,公务接待费较上年减少15% ; 因2013年政府调拨公务车(2008年购置)到我单位,当时已行程36万多公里,需要进行全面维修,2014年大修公务车费用近4万元,故公务用车运行维护费比去年减少36%。
四、物流中心2015年部门预算情况表
公开日期:2015年5月21日 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 810,455 | 一、人员经费支出 | 775,227 | |
1、基本运转经费 | 810,455 | 1、基本工资 | 165,480 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | 175,320 | ||
二、单位自有收入 | 370,000 | 3、绩效工资 | ||
1、事业和经营收入 | 150,000 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 63,708 | |
2、主管部门拨款 | 5、离退休费 | |||
3、其他收入 | 220,000 | 6、其他 | 370,719 | |
三、结转结余资金 | 24,772 | 二、公用经费支出 | 430,000 | |
1、结转资金 | 24,772 | 1、办公费 | 75,000 | |
2、结余资金 | 2、水电费 | 30,000 | ||
3、差旅费 | 80,000 | |||
4、会议费 | 30,000 | |||
5、维修(护)费 | 10,000 | |||
6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
7、设备购置 | 50,000 | |||
8、其他 | 20,000 | |||
9、“三公”经费 | 135,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 80,000 | -15% | ||
②公务用车运行及购置 | 55,000 | |||
公务用车运行维护 | 55,000 | -36% | ||
公务用车购置费 | ||||
③因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 1,205,227 | 本年支出总计 | 1,205,227 |
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