新县交通运输局2015年部门预算
发布时间:2015-05-18 来源:新县人民政府
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 一、单位基本情况

根据机构编制委员会新编〔2010〕39号文件通知,交通运输局设5个内设机构:办公室、公路工程管理股、路政运管股、人事股、财务股。核定机关行政编制11名,工勤编制1名,实有财政全供人员19名,离退休人员14名。

根据机构编制委员会新编〔2011〕38号文件通知,成立交通战备办公室,核定财政全供事业编制3名,实有财政全供人员3名。

二、年度承担的主要工作

新县交通运输局2015年度承担的主要工作任务:一是实施2014年农村公路“三年行动计划”建设项目211.75公里,桥梁1114延米,总投资1.7亿元;上报2015年农村公路建设项目220公里,桥梁1791延米,总投资约2亿元的计划,待批复;二是完成续建工程:浒湾至县城公路建设(S213改线)工程配套基础设施、S213升级改造项目、县城至香山湖至水塝至田铺公路建设项目;三是实施中药城2号桥新建工程。四是支持产业集聚区建设,实施道路基础设施建设项目;五是开展客运市场专项治理;六是大力发展公共交通事业,完成公交GPS定位跟踪系统,新增公交车8台;七是完成交通综合行政执法体制改革、运管体制改革。

三、主要预算指标情况说明

我局“三公”经费支出遵守中央八项规定,严格管理,基本按照年初部门预算数执行,与上年无较大幅度变动。

四、新县交通运输局2015年部门预算情况表

 

公开日期:2015年5月21日     金额:元
收        入 支        出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、财政拨款收入 1,442,569 一、人员经费支出 1,306,069
1、基本运转经费 1,442,569 1、基本工资 325,956
2、其他经费   2、津贴补贴 348,240
二、单位自有收入 0 3、绩效工资 15,600
1、事业和经营收入   4、社保缴款(含住房公积金) 129,076
2、主管部门拨款   5、离退休费 404,305
3、其他收入   6、其他 82,892
三、结转结余资金 0 二、公用经费支出 136,500
1、结转资金   1、办公费 29,500
2、结余资金   2、水电费 10,000
    3、差旅费 30,000
    4、会议费  
    5、维修(护)费  
    6、房屋建筑物购置建设费  
    7、设备购置  
    8、其他 7,000
    9、“三公”经费 60,000
     其中三公经费明细情况 金额 增减%
    ①公务接待费 20,000 -10.00%
    ②公务用车运行及购置 40,000  
     公务用车运行维护 40,000  
     公务用车购置费    
    ③因公出国(境)费    
       
本年收入总计 1,442,569 本年支出总计 1,442,569
 
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