新县交通运输局2015年部门预算
一、单位基本情况
根据机构编制委员会新编〔2010〕39号文件通知,交通运输局设5个内设机构:办公室、公路工程管理股、路政运管股、人事股、财务股。核定机关行政编制11名,工勤编制1名,实有财政全供人员19名,离退休人员14名。
根据机构编制委员会新编〔2011〕38号文件通知,成立交通战备办公室,核定财政全供事业编制3名,实有财政全供人员3名。
二、年度承担的主要工作
新县交通运输局2015年度承担的主要工作任务:一是实施2014年农村公路“三年行动计划”建设项目211.75公里,桥梁1114延米,总投资1.7亿元;上报2015年农村公路建设项目220公里,桥梁1791延米,总投资约2亿元的计划,待批复;二是完成续建工程:浒湾至县城公路建设(S213改线)工程配套基础设施、S213升级改造项目、县城至香山湖至水塝至田铺公路建设项目;三是实施中药城2号桥新建工程。四是支持产业集聚区建设,实施道路基础设施建设项目;五是开展客运市场专项治理;六是大力发展公共交通事业,完成公交GPS定位跟踪系统,新增公交车8台;七是完成交通综合行政执法体制改革、运管体制改革。
三、主要预算指标情况说明
我局“三公”经费支出遵守中央八项规定,严格管理,基本按照年初部门预算数执行,与上年无较大幅度变动。
四、新县交通运输局2015年部门预算情况表
公开日期:2015年5月21日 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 1,442,569 | 一、人员经费支出 | 1,306,069 | |
1、基本运转经费 | 1,442,569 | 1、基本工资 | 325,956 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | 348,240 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 3、绩效工资 | 15,600 | |
1、事业和经营收入 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 129,076 | ||
2、主管部门拨款 | 5、离退休费 | 404,305 | ||
3、其他收入 | 6、其他 | 82,892 | ||
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 136,500 | |
1、结转资金 | 1、办公费 | 29,500 | ||
2、结余资金 | 2、水电费 | 10,000 | ||
3、差旅费 | 30,000 | |||
4、会议费 | ||||
5、维修(护)费 | ||||
6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
7、设备购置 | ||||
8、其他 | 7,000 | |||
9、“三公”经费 | 60,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 20,000 | -10.00% | ||
②公务用车运行及购置 | 40,000 | |||
公务用车运行维护 | 40,000 | |||
公务用车购置费 | ||||
③因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 1,442,569 | 本年支出总计 | 1,442,569 |
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