公疗门诊部2015年部门预算
一、单位基本情况
新县公费医疗门诊部属于国有非营利性医疗机构,现有财政全供人员15人,其中在职6人,退休9人,差供人员13人。
二、年度承担的主要工作
公疗门诊部2015年度承担的主要工作任务有:一是面向社会的基本医疗卫生服务。二是基本公共卫生服务,其中,基本公共卫生服务内容包括:1、为辖区内居民建立居民健康档案,2、宣传健康教育,3、0—6岁儿童健康管理,4、孕产妇健康管理,5、老年人健康管理,6、高血压患者的健康管理,7、2型糖尿病患者的健康管理,8、重性精神病患者的健康管理。
公疗门诊部2015年部门预算情况表 | ||||
公开日期: | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 520,352 | 一、人员经费支出 | 957,915 | |
1、基本运转经费 | 520,352 | 1、基本工资 | 466,087 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | |||
二、单位自有收入 | 899,860 | 3、绩效工资 | 199,752 | |
1、事业和经营收入 | 202,634 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 43,286 | |
2、主管部门拨款 | 697,226 | 5、离退休费 | 248,790 | |
3、其他收入 | 6、其他 | |||
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 462,297 | |
1、结转资金 | 1、办公费 | 55,400 | ||
2、结余资金 | 2、水电费 | 43,100 | ||
3、差旅费 | 7,500 | |||
4、会议费 | ||||
5、维修(护)费 | ||||
6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
7、设备购置 | ||||
8、其他 | 328,297 | |||
9、“三公”经费 | 28,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 28,000 | |||
②公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | ||||
③因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 1,420,212 | 本年支出总计 | 1,420,212 |
新县妇幼保健所2015年部门预算
一、单位基本情况
我院现有在岗职工37人,其中财政全供人员13人,自收自支人员24人。设有:妇科、产科、分娩室、手术室、阴道镜检查室、利浦刀治疗室、计免室、疫苗接种室、乳腺检查室、钼靶室、护理部、婚检中心、化验室、彩超室等。
二、2015年度承担的主要工作
新县妇幼保健所是为妇女儿童身体健康提供保健服务,主要业务有:
1.妇女儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询等。
2.儿童计划免疫工作
3.婚前医学检查
4.降消项目和新农合工作
5.贫困地区儿童营养改善项目发放与评估工作
6.“两癌”筛查工作
三、主要预算指标情况说明
1.单位去年接待费78,898.00元,今年下调为40000元,但由于开展妇产科业务,产生相关误餐费,有可能超过今年预算。
2.去年交通运行维护费50,450.61元,今年下调为40000元,但由于卫计委健康促进项目及本单位两个系统保健、儿童营养改善项目督导等,经常用本单位车出差、下乡,有可能超过今年预算。
新县妇幼保健所2015年部门预算情况表 | ||||
公开日期: | 2015/11/6 | 金额:元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 1,001,196 | 一、人员经费支出 | 2,031,196 | |
1、基本运转经费 | 1,001,196 | 1、基本工资 | 210,288 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | |||
二、单位自有收入 | 3,100,000 | 3、绩效工资 | 248,160 | |
1、事业和经营收入 | 2,100,000 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 98,056 | |
2、主管部门拨款 | 1,000,000 | 5、离退休费 | 390,435 | |
3、其他收入 | 6、其他 | 1,084,257 | ||
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 2,070,000 | |
1、结转资金 | 1、办公费 | 163,900 | ||
2、结余资金 | 2、水电费 | 51,000 | ||
3、差旅费 | 37,300 | |||
4、会议费 | 50,000 | |||
5、维修(护)费 | 100,000 | |||
6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
7、设备购置 | 600,000 | |||
8、其他 | 987,800 | |||
9、“三公”经费 | 80,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 40,000 | -49.30% | ||
②公务用车运行及购置 | 40,000 | |||
公务用车运行维护 | 40,000 | -20.71% | ||
公务用车购置费 | ||||
③因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 4,101,196 | 本年支出总计 | 4,101,196 |
新县妇幼保健所
二〇一五年五月十五日
新县卫生监督执法所2015年部门预算
一、单位基本情况
2005年7月,根据新县机构编制委员会《关于调整卫生系统部分单位机构编制的通知》(2005[55]号)文件精神,成立新县卫生监督执法所,为股级事业单位,隶属县卫生局。核定卫生监督执法所事业编制13名,经费实行财政全额预算管理。目前在岗职工14人中有本单位编制人员9人,其他单位编制人员3人,编外人员1人,借用人员1人。
县卫生监督执法所依法主要承担工作职责是依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生工作等;监督传染病防治工作;监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行为和非法采供血行为;承担法律法规规定的其他职责。
二、年度承担的主要工作
一是认真开展公共场所卫生监督工作,
新县卫生监督执法所2015年度承担的主要工作任务:扎实做好国家卫生县城届满复审创建工作任务。按照生活饮用水管理要求,开展县城区和乡镇农村饮用水安全监督检查。组织开展县城区及15个乡镇以上中小学校监督检查。继续加大对餐饮具集中消毒单位监督管理力度。全面开展全县医疗机构监督检查工作。按照省、市卫计委要求继续深入开展打击非法行医工作。
主要预算指标情况说明
新县卫生监督执法所执法车辆运行预算费用和公务接待费按上年预算10%下降。
四、新县卫生监督执法所2015年部门预算情况表
新县卫生监督执法所2015年部门预算情况表 | ||||
公开日期: | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 446,538 | 一、人员经费支出 | 415,038 | |
1、基本运转经费 | 446,538 | 1、基本工资 | 149,832 | |
2、其他经费 | 2、津贴补贴 | |||
二、单位自有收入 | 530,000 | 3、绩效工资 | 159,000 | |
1、事业和经营收入 | 4、社保缴款(含住房公积金) | 57,857 | ||
2、主管部门拨款 | 530,000 | 5、离退休费 | 44,604 | |
3、其他收入 | 6、其他 | 3,745 | ||
三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 561,500 | |
1、结转资金 | 1、办公费 | 130,000 | ||
2、结余资金 | 2、水电费 | |||
3、差旅费 | 70,000 | |||
4、会议费 | ||||
5、维修(护)费 | ||||
6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
7、设备购置 | ||||
8、其他 | 183,500 | |||
9、“三公”经费 | 178,000 | |||
其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
①公务接待费 | 106,000 | -10% | ||
②公务用车运行及购置 | 72,000 | -10% | ||
公务用车运行维护 | 72,000 | -10% | ||
公务用车购置费 | ||||
③因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 976,538 | 本年支出总计 | 976,538 |