县委组织部2016年部门预算
县委组织部2016年部门预算
一、单位基本情况
县委组织部隶属县委机关,内设办公室、干部室、干部监督室、人才办、研究室、组织室(大村办)、电教中心等7个科室(中心),共设编制21个。目前,实有在岗人员23人,退休2人,均属财政全供人员。
二、年度承担的主要工作
年度承担的主要工作是全县的组织、干部教育管理、干部监督、人才、党员电教、科级干部绩效考核、第一书记管理及“精准”扶贫工作,承办县委“两学一做”学习教育、县乡党委换届和上级业务部门及县委、县政府交办的其他工作。
三、主要预算指标情况说明
1、财政拨款收入2327759元中,其明细如下:①人员经费占676780元;②专项经费占1399600元(即:农村远程教育经费,人才办、大村办经费,基层党建经费,村(社区)党组织书记体检费,县级拔尖人才津贴、干部教育培训经费等);③公用经费占251379元。
2、支出栏中的“公用经费支出”合计数1650979元,其预算支出明细如下:①部机关日常公用经费676000元(其中:接待费160000万,较往年持平);②工会福利支出15000;ƒ其他商品和服务支出959979元。
附件二: | ||||
新县组织部2016年部门预算情况表 | ||||
公开日期:2016年5月6日 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 2,327,759 | 一、人员经费支出 | 676,780 | |
1、基本运转经费 | 2,327,759 | (一)工资福利支出 | 555,435 | |
2、其他经费 | 1、基本工资 | 175,164 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 246,120 | |
1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | 0 | ||
2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 38,566 | ||
3、其他收入 | 5、其他 | 95,585 | ||
三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 121,345 | |
1、结转资金 | 1、离休费 | 0 | ||
2、结余资金 | 2、退休费 | 34,986 | ||
3、定补人员生活补助 | 3,024 | |||
4、改革性补助 | 83,335 | |||
5、其他 | 0 | |||
二、公用经费支出 | 1,650,979 | |||
(一)商品和服务支出 | 1,490,979 | |||
1、办公费 | 260,000 | |||
2、会议费 | 65,000 | |||
3、差旅费 | 191,000 | |||
4、水电费 | 0 | |||
5、工会福利费 | 15,000 | |||
6、其他 | 959,979 | |||
(二)其他资本性支出 | 0 | |||
(三)“三公”经费支出 | 160,000 | |||
“三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
1、公务接待费 | 160,000 | 持平 | ||
2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | 0 | |||
3、因公出国(境)费 | 0 | |||
本年收入总计 | 2,327,759 | 本年支出总计 | 2,327,759 |
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