县委宣传部2016年预算情况说明
县委宣传部2016年预算情况说明
一、单位基本情况
县委宣传部编制19人(含常委部长),内设办公室、宣传室、通讯室、外宣办以及网信办,属财政全供单位。
二、县委宣传部2016年度承担的主要工作任务:一是理论宣传教育。二是新闻宣传。三是精神文明创建与未成年人思想道德建设工作。四是社会宣传。五是文化宣传。六是新兴媒体管理。七是网络舆情监督与管理。八是舆情危机应对与化解。九是综合协调全县宣传文化教育新华书店等部门的工作。十是县委、县政府安排的重点工作(文化体制改革、文化产业发展、六城联创、美丽乡村建设、产业集聚区建设等)。
三、2016年部门预算情况表(附后)。
县委宣传部
2016年5月5日
附件二: | ||||
县委宣传部2016年部门预算情况表 | ||||
公开日期: | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 1,918,774 | 一、人员经费支出 | 647,773 | |
1、基本运转经费 | 1,918,774 | (一)工资福利支出 | 470,313 | |
2、其他经费 | 1、基本工资 | 470,313 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | ||
1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | |||
2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | |||
3、其他收入 | 5、其他 | |||
三、结转结余资金 | 500,000 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 177,460 | |
1、结转资金 | 500,000 | 1、离休费 | 28,260 | |
2、结余资金 | 2、退休费 | 80,712 | ||
3、定补人员生活补助 | ||||
4、改革性补助 | ||||
5、其他 | 68,488 | |||
二、公用经费支出 | 1,771,001 | |||
(一)商品和服务支出 | 1,243,001 | |||
1、办公费 | 460,000 | |||
2、会议费 | 280,000 | |||
3、差旅费 | 290,000 | |||
4、水电费 | ||||
5、工会福利费 | 41,001 | |||
6、其他 | 172,000 | |||
(二)其他资本性支出 | ||||
(三)“三公”经费支出 | 528,000 | |||
“三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
1、公务接待费 | 528,000 | -0.1 | ||
2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | ||||
3、因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 2,418,774 | 本年支出总计 | 2,418,774 |
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