县委宣传部2016年预算情况说明
发布时间:2016-05-07 来源:新县人民政府
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  县委宣传部2016年预算情况说明

  一、单位基本情况

  县委宣传部编制19人(含常委部长),内设办公室、宣传室、通讯室、外宣办以及网信办,属财政全供单位。

  二、县委宣传部2016年度承担的主要工作任务:一是理论宣传教育。二是新闻宣传。三是精神文明创建与未成年人思想道德建设工作。四是社会宣传。五是文化宣传。六是新兴媒体管理。七是网络舆情监督与管理。八是舆情危机应对与化解。九是综合协调全县宣传文化教育新华书店等部门的工作。十是县委、县政府安排的重点工作(文化体制改革、文化产业发展、六城联创、美丽乡村建设、产业集聚区建设等)。

  三、2016年部门预算情况表(附后)。

  县委宣传部

  2016年5月5日

附件二:        
县委宣传部2016年部门预算情况表
公开日期:     金额:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 1,918,774 一、人员经费支出 647,773
1、基本运转经费 1,918,774 (一)工资福利支出 470,313
2、其他经费   1、基本工资 470,313
二、单位自有收入 0 2、津贴补贴  
1、事业和经营收入   3、绩效工资  
2、主管部门拨款   4、社保缴款  
3、其他收入   5、其他  
三、结转结余资金 500,000 (二)对个人和家庭的补助支出 177,460
1、结转资金 500,000 1、离休费 28,260
2、结余资金   2、退休费 80,712
    3、定补人员生活补助  
    4、改革性补助  
    5、其他 68,488
    二、公用经费支出 1,771,001
    (一)商品和服务支出 1,243,001
    1、办公费 460,000
    2、会议费 280,000
    3、差旅费 290,000
    4、水电费  
    5、工会福利费 41,001
    6、其他 172,000
    (二)其他资本性支出  
    (三)“三公”经费支出 528,000
    “三公”经费明细情况 金额 增减%
    1、公务接待费 528,000 -0.1
    2、公务用车运行及购置 0  
    公务用车运行维护    
    公务用车购置费    
    3、因公出国(境)费    
       
本年收入总计 2,418,774 本年支出总计 2,418,774

 
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