县直工委2016年部门预算
发布时间:2016-05-07 来源:新县人民政府
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  县直工委2016年部门预算

  一、单位基本情况

  县直工委是县委的一个派出机构和工作部门,内设办公室、县直纪工委、县直武装部等科室,共设行政编制4个。目前,实有在岗人员8人(借调人员2人),其中:正科级3人,副科级3人,科员2人,其中在岗在册人员6人和在岗不在册2人(借调)。另外退休干部1人(杨秀英),在册不在岗1人(杨永浩),均属财政全供人员。

  二、年度承担的主要工作

  2016年度承担的主要工作是制定县直机关党的建设规划;组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实和党建工作的有序开展;对县直机关及非公企业党组织进行分类指导和管理;审批县直机关直属和非公企业党总支、支部的设置、调整、换届选举或撤销及组成人员的考核和任免;抓好县直机关、企事业党员和入党积极分子的教育培训和管理;做好县直机关、企事业党员发展、党员党组织关系接转、党费收缴和党刊征订收发工作;负责对县直机关武装工作的组织和协调;负责县直机关民兵队伍建设和民兵预备役工作;承担县委授权或交办的其他工作。

  三、主要预算指标情况说明

  1、财政拨款收入515002元中,其明细如下:①人员经费占421094元;②专项经费占35000元(即:基层党建经费等);③公用经费占58908元(即:工委日常公用经费)。

  2、支出栏中的“公用经费支出”合计数93908元,其预算支出明细如下:①工委日常公用经费93908元(即人员公用经费73908和接待费20000元)。

  四、县直工委2016年部门预算情况

  收入方面:财政拨款总收入515002元,单位没有自有收入和结转结余资金,所有资金来源均由财政拨款。

  支出方面:合计515002元。①人员经费支出421094元,其中工资福利支出345661元,对个人和家庭的补助支出75433元;②公用经费支出共计93908元,其中商品和服务支出73908元,“三公”经费支出20000元。

  2016年5月3日

附件二:        
县直工委2016年部门预算情况表
公开日期:2016年4月29日     金额:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 515,002 一、人员经费支出 421,094
1、基本运转经费 515,002 (一)工资福利支出 345,661
2、其他经费   1、基本工资 116,304
二、单位自有收入 0 2、津贴补贴 146,160
1、事业和经营收入   3、绩效工资 0
2、主管部门拨款   4、社保缴款 28,577
3、其他收入   5、其他 54,620
三、结转结余资金 0 (二)对个人和家庭的补助支出 75,433
1、结转资金   1、离休费  
2、结余资金   2、退休费 35,118
    3、定补人员生活补助  
    4、改革性补助 40,315
    5、其他  
    二、公用经费支出 93,908
    (一)商品和服务支出 73,908
    1、办公费 20,000
    2、会议费 4,000
    3、差旅费 8,000
    4、水电费 0
    5、工会福利费 0
    6、其他 41,908
    (二)其他资本性支出  
    (三)“三公”经费支出 20,000
    “三公”经费明细情况 金额 增减%
    1、公务接待费 20,000 0%
    2、公务用车运行及购置 0  
    公务用车运行维护    
    公务用车购置费    
    3、因公出国(境)费    
       
本年收入总计 515,002 本年支出总计 515,002

 
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