县直工委2016年部门预算
一、单位基本情况
县直工委是县委的一个派出机构和工作部门,内设办公室、县直纪工委、县直武装部等科室,共设行政编制4个。目前,实有在岗人员8人(借调人员2人),其中:正科级3人,副科级3人,科员2人,其中在岗在册人员6人和在岗不在册2人(借调)。另外退休干部1人(杨秀英),在册不在岗1人(杨永浩),均属财政全供人员。
二、年度承担的主要工作
2016年度承担的主要工作是制定县直机关党的建设规划;组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实和党建工作的有序开展;对县直机关及非公企业党组织进行分类指导和管理;审批县直机关直属和非公企业党总支、支部的设置、调整、换届选举或撤销及组成人员的考核和任免;抓好县直机关、企事业党员和入党积极分子的教育培训和管理;做好县直机关、企事业党员发展、党员党组织关系接转、党费收缴和党刊征订收发工作;负责对县直机关武装工作的组织和协调;负责县直机关民兵队伍建设和民兵预备役工作;承担县委授权或交办的其他工作。
三、主要预算指标情况说明
1、财政拨款收入515002元中,其明细如下:①人员经费占421094元;②专项经费占35000元(即:基层党建经费等);③公用经费占58908元(即:工委日常公用经费)。
2、支出栏中的“公用经费支出”合计数93908元,其预算支出明细如下:①工委日常公用经费93908元(即人员公用经费73908和接待费20000元)。
四、县直工委2016年部门预算情况
收入方面:财政拨款总收入515002元,单位没有自有收入和结转结余资金,所有资金来源均由财政拨款。
支出方面:合计515002元。①人员经费支出421094元,其中工资福利支出345661元,对个人和家庭的补助支出75433元;②公用经费支出共计93908元,其中商品和服务支出73908元,“三公”经费支出20000元。
2016年5月3日
附件二: | ||||
县直工委2016年部门预算情况表 | ||||
公开日期:2016年4月29日 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 515,002 | 一、人员经费支出 | 421,094 | |
1、基本运转经费 | 515,002 | (一)工资福利支出 | 345,661 | |
2、其他经费 | 1、基本工资 | 116,304 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 146,160 | |
1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | 0 | ||
2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 28,577 | ||
3、其他收入 | 5、其他 | 54,620 | ||
三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 75,433 | |
1、结转资金 | 1、离休费 | |||
2、结余资金 | 2、退休费 | 35,118 | ||
3、定补人员生活补助 | ||||
4、改革性补助 | 40,315 | |||
5、其他 | ||||
二、公用经费支出 | 93,908 | |||
(一)商品和服务支出 | 73,908 | |||
1、办公费 | 20,000 | |||
2、会议费 | 4,000 | |||
3、差旅费 | 8,000 | |||
4、水电费 | 0 | |||
5、工会福利费 | 0 | |||
6、其他 | 41,908 | |||
(二)其他资本性支出 | ||||
(三)“三公”经费支出 | 20,000 | |||
“三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
1、公务接待费 | 20,000 | 0% | ||
2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | ||||
3、因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 515,002 | 本年支出总计 | 515,002 |