团县委2016年部门预算
一、单位基本情况
团县委现有编制4人,实有财政全供人员5人(其中本单位3人,另外2人工资关系未转走),单位为财政全供。
二、年度承担的主要工作
团县委2016年度承担的主要工作任务:一是县委、县政府交办的主要任务。二是团省委、团市委交办的工作任务。
三、主要预算指标情况说明
无
共青团新县县委
2016年5月3日
附件二: | ||||
团县委2016年部门预算情况表 | ||||
公开日期:2016年4月29日 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 288,893 | 一、人员经费支出 | 213,427 | |
1、基本运转经费 | 288,893 | (一)工资福利支出 | 193,525 | |
2、其他经费 | 1、基本工资 | 58,620 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 90,120 | |
1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | 0 | ||
2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 13,620 | ||
3、其他收入 | 5、其他 | 31,165 | ||
三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 19,902 | |
1、结转资金 | 1、离休费 | |||
2、结余资金 | 2、退休费 | |||
3、定补人员生活补助 | ||||
4、改革性补助 | 19,902 | |||
5、其他 | ||||
二、公用经费支出 | 74,966 | |||
(一)商品和服务支出 | 44,466 | |||
1、办公费 | 25,966 | |||
2、会议费 | 6,000 | |||
3、差旅费 | 5,500 | |||
4、水电费 | 0 | |||
5、工会福利费 | 0 | |||
6、其他 | 7,000 | |||
(二)其他资本性支出 | 11,000 | |||
(三)“三公”经费支出 | 19,500 | |||
“三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
1、公务接待费 | 19,500 | -2.5% | ||
2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | ||||
3、因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 288,893 | 本年支出总计 | 288,393 |
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