县委统战部2016年部门预算
一、单位基本情况
县委统战部内设办公室、非党干部室、经济联络室3个职能股室。现有在职财政全供人员9人,退休干部6人。
二、2016年度承担的主要工作
2016年度承担的主要工作任务:(一)广泛开展学习教育活动,加强干部队伍和机关建设。(二)深化经济统战工作,服务发展大局。(三)注重无党派人士工作,推进民主政治建设。(四)积极稳妥地做好民族宗教工作,促进社会和谐。(五)深入开展侨台工作,凝心集力聚智。(六)强化调研、宣传、信息工作,扩大统一战线影响。(七)发挥统战优势,积极参与中心工作。
三、主要预算指标情况说明
本单位主要预算指标严格按照上级有关精神制定,并经县财政局批复通过。
四、统战部2016年部门预算情况表
统战部根据财政部门批复的2016年单位部门预算套表,认真填写了统一格式的《县委统战部2016年部门预算情况表》。
| 附件二: | ||||
| 县委统战部2016年部门预算情况表 | ||||
| 公开日期: | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1,232,597 | 一、人员经费支出 | 729,524 | |
| 1、基本运转经费 | 1,232,597 | (一)工资福利支出 | 449,307 | |
| 2、其他经费 | 1、基本工资 | 162,936 | ||
| 二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 187,620 | |
| 1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | |||
| 2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 32,229 | ||
| 3、其他收入 | 5、其他 | 66,522 | ||
| 三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 280,217 | |
| 1、结转资金 | 1、离休费 | |||
| 2、结余资金 | 2、退休费 | 217,523 | ||
| 3、定补人员生活补助 | 3,024 | |||
| 4、改革性补助 | 59,670 | |||
| 5、其他 | ||||
| 二、公用经费支出 | 503,073 | |||
| (一)商品和服务支出 | 343,073 | |||
| 1、办公费 | 58,000 | |||
| 2、会议费 | 36,000 | |||
| 3、差旅费 | 41,073 | |||
| 4、水电费 | ||||
| 5、工会福利费 | ||||
| 6、其他 | 208,000 | |||
| (二)其他资本性支出 | ||||
| (三)“三公”经费支出 | 160,000 | |||
| “三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| 1、公务接待费 | 160,000 | 减5% | ||
| 2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
| 公务用车运行维护 | ||||
| 公务用车购置费 | ||||
| 3、因公出国(境)费 | ||||
| 本年收入总计 | 1,232,597 | 本年支出总计 | 1,232,597 | |
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