县委统战部2016年部门预算
发布时间:2016-05-07 来源:新县人民政府
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  一、单位基本情况

  县委统战部内设办公室、非党干部室、经济联络室3个职能股室。现有在职财政全供人员9人,退休干部6人。

  二、2016年度承担的主要工作

  2016年度承担的主要工作任务:(一)广泛开展学习教育活动,加强干部队伍和机关建设。(二)深化经济统战工作,服务发展大局。(三)注重无党派人士工作,推进民主政治建设。(四)积极稳妥地做好民族宗教工作,促进社会和谐。(五)深入开展侨台工作,凝心集力聚智。(六)强化调研、宣传、信息工作,扩大统一战线影响。(七)发挥统战优势,积极参与中心工作。

  三、主要预算指标情况说明

  本单位主要预算指标严格按照上级有关精神制定,并经县财政局批复通过。

  四、统战部2016年部门预算情况表

  统战部根据财政部门批复的2016年单位部门预算套表,认真填写了统一格式的《县委统战部2016年部门预算情况表》。

附件二:        
县委统战部2016年部门预算情况表
公开日期:     金额:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 1,232,597 一、人员经费支出 729,524
1、基本运转经费 1,232,597 (一)工资福利支出 449,307
2、其他经费   1、基本工资 162,936
二、单位自有收入 0 2、津贴补贴 187,620
1、事业和经营收入   3、绩效工资  
2、主管部门拨款   4、社保缴款 32,229
3、其他收入   5、其他 66,522
三、结转结余资金 0 (二)对个人和家庭的补助支出 280,217
1、结转资金   1、离休费  
2、结余资金   2、退休费 217,523
    3、定补人员生活补助 3,024
    4、改革性补助 59,670
    5、其他  
    二、公用经费支出 503,073
    (一)商品和服务支出 343,073
    1、办公费 58,000
    2、会议费 36,000
    3、差旅费 41,073
    4、水电费  
    5、工会福利费  
    6、其他 208,000
    (二)其他资本性支出  
    (三)“三公”经费支出 160,000
    “三公”经费明细情况 金额 增减%
    1、公务接待费 160,000 减5%
    2、公务用车运行及购置 0  
    公务用车运行维护    
    公务用车购置费    
    3、因公出国(境)费    
       
本年收入总计 1,232,597 本年支出总计 1,232,597

 
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