县委台办2016年部门预算
一、单位基本情况
县委台办是县委负责对台工作的部门,现有财政全供人员2人。
二、2016年度承担的主要工作
县委台办2016年度承担的主要工作任务:一是在新的形势下继续加强对台宣传和广泛开展涉台教育工作。二是积极贯彻落实省、市对台工作会议精神。三是继续把做台湾人民工作放在突出位置,积极扩大对台交流交往和服务工作,进一步密切两岸亲情关系。四是加大招商引资力度,积极引导和鼓励台属及台湾经济人士来新县投资、兴办企业。
三、主要预算指标情况说明
本单位主要预算指标严格按照上级有关精神制定,并经县财政局批复通过。
四、台办2016年部门预算情况表
台办根据财政部门批复的2016年单位部门预算套表,认真填写了统一格式的《县委台办2016年部门预算情况表》。
附件二: | ||||
县委台办2016年部门预算情况表 | ||||
公开日期: | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 133,105 | 一、人员经费支出 | 94,900 | |
1、基本运转经费 | 133,105 | (一)工资福利支出 | 83,643 | |
2、其他经费 | 1、基本工资 | 28,212 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 36,540 | |
1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | |||
2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 5,920 | ||
3、其他收入 | 5、其他 | 12,971 | ||
三、结转结余资金 | 0 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 11,257 | |
1、结转资金 | 1、离休费 | |||
2、结余资金 | 2、退休费 | |||
3、定补人员生活补助 | ||||
4、改革性补助 | 11,257 | |||
5、其他 | ||||
二、公用经费支出 | 38,205 | |||
(一)商品和服务支出 | 18,205 | |||
1、办公费 | 4,500 | |||
2、会议费 | 4,500 | |||
3、差旅费 | 9,205 | |||
4、水电费 | ||||
5、工会福利费 | ||||
6、其他 | ||||
(二)其他资本性支出 | ||||
(三)“三公”经费支出 | 20,000 | |||
“三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
1、公务接待费 | 20,000 | 减5% | ||
2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | ||||
3、因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 133,105 | 本年支出总计 | 133,105 |
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