新县市场发展服务中心2016年部门预算
发布时间:2016-05-07 来源:新县人民政府
字体:
分享到:

  一、单位基本情况

  新县市场发展服务中心于2001年11月全国工商体制改革“管办脱钩”时成立,属县政府直属正科级自收自支事业单位,核定事业编制184人。现有在职干部职工122人,其中科级干部11人(班子成员5人);已退休45人。下设18个市场管理所和1个市场巡查队。

  二、年度承担的主要工作

  新县市场发展服务中心2016年度承担的主要工作任务:日常主要负责服务新县城区京九、金水、长潭、红星城等4个农贸市场和全县各乡镇农贸类市场;协调指导小西街、银基北城2个农贸市场,做好常态有效规范管理,协助城管、工商等职能部门扎实做好城市管理,在“六城联创”工作中发挥了主力军作用,为“山水红城、魅力新县”建设发挥了部门应有的作用。

  三、主要预算指标情况说明

  2016年,单位专项经费共计3080000元。其中困难补助1650000元;红星城市场管理150000元;取消一票制收入补助280000元;新增加基本工资和基本性绩效工资700000元。“四险一金”补助300000元.

  2016年4月26日

附件二:        
新县市场发展服务中心2016年部门预算情况表
公开日期:2016年4月26日     金额:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 3,710,293 一、人员经费支出 2,839,293
1、基本运转经费 3,710,293 (一)工资福利支出 2,771,294
2、其他经费   1、基本工资 2,771,294
二、单位自有收入 0 2、津贴补贴  
1、事业和经营收入   3、绩效工资  
2、主管部门拨款   4、社保缴款  
3、其他收入   5、其他  
三、结转结余资金 0 (二)对个人和家庭的补助支出 67,999
1、结转资金   1、离休费  
2、结余资金   2、退休费  
    3、定补人员生活补助 12,096
    4、改革性补助  
    5、其他 55,903
    二、公用经费支出 871,000
    (一)商品和服务支出 721,000
    1、办公费 140,000
    2、会议费 35,000
    3、差旅费 40,000
    4、水电费 35,000
    5、工会福利费  
    6、其他 471,000
    (二)其他资本性支出  
    (三)“三公”经费支出 150,000
    “三公”经费明细情况 金额 增减%
    1、公务接待费 110,000  
    2、公务用车运行及购置 40,000  
    公务用车运行维护 40,000  
    公务用车购置费    
    3、因公出国(境)费    
       
本年收入总计 3,710,293 本年支出总计 3,710,293

 
扫一扫在手机打开当前页