劳务局2016年部门预算情况表
发布时间:2016-05-07 来源:新县人民政府
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劳务局2016年部门预算情况表
公开日期:     金额:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款收入 1,242,567 一、人员经费支出 1,184,810
1、基本运转经费 1,242,567 (一)工资福利支出 1,116,454
2、其他经费   1、基本工资 208,368
二、单位自有收入 420,000 2、津贴补贴 199,740
1、事业和经营收入   3、绩效工资 48,720
2、主管部门拨款   4、社保缴款 48,442
3、其他收入 420,000 5、其他 611,184
三、结转结余资金 0 (二)对个人和家庭的补助支出 68,356
1、结转资金   1、离休费  
2、结余资金   2、退休费  
    3、定补人员生活补助  
    4、改革性补助 68,356
    5、其他  
    二、公用经费支出 477,757
    (一)商品和服务支出 427,757
    1、办公费 42,200
    2、会议费 2,000
    3、差旅费 16,185
    4、水电费 20,845
    5、工会福利费  
    6、其他 346,527
    (二)其他资本性支出  
    (三)“三公”经费支出 50,000
    “三公”经费明细情况 金额 增减%
    1、公务接待费 30,000  
    2、公务用车运行及购置 20,000  
    公务用车运行维护 20,000  
    公务用车购置费    
    3、因公出国(境)费    
       
本年收入总计 1,662,567 本年支出总计 1,662,567
 
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